Faktúry

Január 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Príl. 11029455 Dial Telecom vyúčtovanie za telekomunikačné služby ...

—————

Február 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poz. 1100000055 Papier centrum plus, spol. s r.o. toner Brother TN-2110 ...

—————

Marec 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poz. 201102184 Komensky, s.r.o. vyúčtovanie za pripojenie k internetovému...

—————

Apríl 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady PDF 201104209 Komensky, s.r.o. vyúčtovanie za pripojenie k internetovému...

—————

Máj 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poz.           ...

—————

Jún 2011

  Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poz.           ...

—————